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材料進(jìn)貨單管理
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材料進(jìn)貨單管理
適用于:當(dāng)采購(gòu)對(duì)應(yīng)的發(fā)票回來后,在進(jìn)貨單里轉(zhuǎn)入發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)貨品。
1、 打開“進(jìn)貨單”的菜單如下:
2、 打開“進(jìn)貨單”后,系統(tǒng)會(huì)跳出如下的窗口所示:
3、由于采購(gòu)回來的貨品是要經(jīng)過暫估入庫的,所以在表頭的“轉(zhuǎn)入單號(hào)”欄位選擇“從暫估單轉(zhuǎn)入”,如下圖所示:
4、在彈出的窗口里,在“客戶廠商”欄位選擇發(fā)票對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,然后點(diǎn)“查詢”,系統(tǒng)會(huì)將此供應(yīng)商所有的暫估單過濾出來(未做發(fā)票處理的暫估單),如下圖所示:
5、在窗口里選擇上發(fā)票對(duì)應(yīng)的貨品代號(hào)后,點(diǎn)確定后,系統(tǒng)會(huì)將此選擇的內(nèi)容帶到進(jìn)貨單的表身,如下圖所示:
6、轉(zhuǎn)入發(fā)票對(duì)應(yīng)的暫估單內(nèi)容后,再次核對(duì)發(fā)票上的金額和進(jìn)貨單上的金額是否一致,確認(rèn)無誤后,點(diǎn)存盤即可。
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