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采購(gòu)收料后結(jié)算支出并開(kāi)具發(fā)票
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一、 采購(gòu)收料
收料單:是一次性的自制原始憑證,是購(gòu)貨方對(duì)供應(yīng)商送料或送檢時(shí)提供的貨品所進(jìn)行描述(名稱、數(shù)量、來(lái)源)的單據(jù),以便于購(gòu)貨方后期對(duì)貨物分揀、入庫(kù)、上架管理。收料單既是交接完成的證明,也是報(bào)稅的依據(jù)。 采購(gòu)單:企業(yè)采購(gòu)部門向原材料、燃料、零部件、辦公用品等的供應(yīng)者發(fā)出的是采購(gòu)單,這張采購(gòu)單對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)就是他們的訂單。 請(qǐng)購(gòu)單:是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求,遞交至公司的采購(gòu)部以獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
1、 收料通知單錄入。雙擊收料通知單錄入,打開(kāi)錄入窗體,在訂單號(hào)錄入框中直接選擇采購(gòu)訂單中錄入的訂單信息,采購(gòu)類型選擇從省內(nèi)購(gòu)進(jìn),倉(cāng)庫(kù)選擇總廠主料倉(cāng)庫(kù),收料類別選擇采購(gòu)入庫(kù),物料數(shù)量填寫24000,單價(jià)填寫83,錄入完成后保存。該步驟錄入后,庫(kù)存的入庫(kù)業(yè)務(wù)中采購(gòu)單入庫(kù)就多了一項(xiàng)入庫(kù)內(nèi)容,該入庫(kù)單審核并結(jié)算后,數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行支付。
二、 采購(gòu)發(fā)票
1、 普通發(fā)票錄入。雙擊普通發(fā)票錄入,進(jìn)入普通發(fā)票錄入窗體,訂單號(hào)選擇采購(gòu)收料步驟中的訂單,發(fā)票類型選擇普通采購(gòu)發(fā)票,物料數(shù)量為24000,單價(jià)為83,其他信息系統(tǒng)自動(dòng)錄入,錄入完成后保存該單據(jù)。
普通發(fā)票的審核。雙擊進(jìn)入普通發(fā)票列表,將顯示出上一步填寫的發(fā)票,雙擊該發(fā)票,打開(kāi)信息窗體,點(diǎn)上部的【審核】完成審核工作。
- 1采購(gòu)收料后結(jié)算支出并開(kāi)具發(fā)票
- 2采購(gòu)催貨
- 3采購(gòu)入庫(kù)
- 4ERP到貨單報(bào)檢
- 5采購(gòu)訂單錄入和采購(gòu)收料管理
- 6ERP采購(gòu)訂單入庫(kù)通知單錄入、審批
- 7ERP修改、刪除到貨單
- 8ERP采購(gòu)到貨業(yè)務(wù)處理
- 9采購(gòu)庫(kù)存-供應(yīng)商進(jìn)貨管理
- 10采購(gòu)開(kāi)箱驗(yàn)收單進(jìn)行直發(fā)處理
- 11采購(gòu)到貨單管理
- 12產(chǎn)品到貨入庫(kù)
- 13查詢采購(gòu)收貨單
- 14采購(gòu)到貨單列表
- 15錄入采購(gòu)收貨單
- 16無(wú)采購(gòu)訂單收貨管理
- 17采購(gòu)進(jìn)廠磅
- 18物料收貨及驗(yàn)收流程
- 19查詢、定位到貨單
- 20采購(gòu)發(fā)票
- 21新建采購(gòu)到貨單
- 22ERP采購(gòu)入庫(kù)單查詢、定位
- 23ERP到貨單審核與棄審
- 24商品采購(gòu)及庫(kù)存批次管理
- 25采購(gòu)收貨通知單
- 26材料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理
- 27ERP采購(gòu)訂單檢驗(yàn)單錄入
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