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采購申請

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ERP采購管理業(yè)務(wù)流程

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   概述

  采購管理總體流程:

  

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  采購單來源:

  1. MRP 計算產(chǎn)生。

  2. 可通過采購計劃審核后,由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。

  3. 可手動在《采購申請》中創(chuàng)建新采購單。

  采購申請: 主要確定供應(yīng)商的物料、數(shù)量、價格、交貨日期及加工事項等。

  采購單審核后:

  1.采購單審核后成為正式采購單并自動產(chǎn)生待確認收貨檢驗單,可通過《采購查詢》進行查看。

  2. 通過《未完采購》可以查看采購單的已收貨數(shù)量,其中的《產(chǎn)生收貨單》,可對未收完貨的采購明細項再次產(chǎn)生收貨單進行多次收貨。

  3. 采購單審核后產(chǎn)生相應(yīng)的確認收貨檢驗單,等待供應(yīng)商送貨時收貨確認。

  收貨檢驗:

  1.由采購單審核后系統(tǒng)自動產(chǎn)生。

  2.過未完采購再次產(chǎn)生。

  3.貨檢驗主要記錄供應(yīng)商來料的檢驗結(jié)果和檢驗人員信息。

  4.料從采購單產(chǎn)生收貨檢驗單后將增加庫存的預(yù)入庫數(shù)。

  收貨確認:

  1. 收貨檢驗完成后系統(tǒng)自動產(chǎn)生。

  2. 對檢驗通過的物料進行確認入庫。

  3. 收貨確認后將庫存的預(yù)入庫數(shù)轉(zhuǎn)移為正式庫存數(shù)。

  應(yīng)付發(fā)票:

  1. 對供應(yīng)商開來的發(fā)票在系統(tǒng)中和收貨單建立對應(yīng)關(guān)系。其中的收貨單可以是待確認和已確認兩種狀態(tài)。

  2. 發(fā)票建立對應(yīng)關(guān)系并經(jīng)審核后系統(tǒng)才自動產(chǎn)生供應(yīng)商應(yīng)付帳款,詳細說明參見結(jié)算管理部分的操作手冊。

發(fā)布:2008-06-16 16:33    編輯:泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]