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出納與會計對賬技巧

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 1、 銀行的比較好對,結(jié)賬時看看銀行存款賬戶明細(xì)賬和銀行對賬單對一下就可以了,一般沒什么問題。

  2、 現(xiàn)金方面,因為出納是準(zhǔn)時的每筆都做(所以一般沒錯,要出錯就是在余額的加減數(shù)方面),會計這邊可能是月底一次做完, 容易出現(xiàn)漏掉的導(dǎo)致金額對不上。這時就用出納的余額數(shù)減會計的余額數(shù),比如是518,你就在出納帳上找有沒有單筆是518的數(shù),沒有的話就可能是幾筆數(shù)加在一起了,可能需要一筆一筆的對一次。如果出現(xiàn)518.8,這種有小數(shù)就比較好找,直接看小數(shù)點后面的.8.

  3、 還有另外一種方法對會計最實用,就是叫出納把她的期初數(shù) 本期借方  本期貸方  以及期末數(shù)全部統(tǒng)計出來,和你的財務(wù)軟件里的數(shù)對,最簡單了。借方有差異就找借方,貸方有差異就找貸方的明細(xì)。借貸方都一樣,余額不一樣時就是出納那邊加減數(shù)中途出錯。

發(fā)布:2007-03-26 14:48    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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