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   現(xiàn)金管理系統(tǒng)(日常票據(jù))

  一、系統(tǒng)參數(shù)

  系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—應收賬款—系統(tǒng)參數(shù)

  啟用會計期間在有業(yè)務發(fā)生以后不可以更改

  應收賬款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人

  二、合同資料

  新增

  財務會計—應收賬款—合同

  只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關聯(lián)

  三、應收賬款初始化

  系統(tǒng)設置—初始化—應收款管理--期初數(shù)據(jù)錄入

  (1)應收賬款(2)應收票據(jù)

  (3)期初壞賬

  初始數(shù)據(jù)傳遞問題

  1) 先啟用總賬系統(tǒng),總賬至收、付系統(tǒng):文件--引入總賬初始余額項目

  2) 先啟用收、付系統(tǒng),收、付系統(tǒng)至總賬:轉(zhuǎn)余額

  結束初始化:工具--結束初始化

圖片2.png圖片2.png

  四、日常處理

  1、業(yè)務

  財務會計—應收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務類型

  2、單據(jù)生成憑證

  (1)財務會計—應收款管理--憑證處理

  (2)單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證

  (3) 先制作憑證模板,然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證

  3、核銷

  (1)財務會計—應收款管理--結算--核銷管理

  (2)收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷

  4、壞賬處理

  (1) 壞賬準備(計提壞賬)

  財務會計—應收款管理—壞賬處理(2)壞賬損失

  未核銷的單據(jù)

  (3)壞賬收回

  必須先做對應的收款單

  5、賬表

  財務會計—應收款管理—賬表/分析

  6、期末處理

  財務會計—應收款管理--期末處理—結賬/反結賬

  K3財務結果

  報表系統(tǒng)

  系統(tǒng)間關聯(lián):總賬系統(tǒng) 報表系統(tǒng)

  查看系統(tǒng)預設的報表

2.png

  1、在“模板”中打開系統(tǒng)預設的報表

  2、檢查系統(tǒng)預設的公式

  3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)(視圖--顯示數(shù)據(jù))

  4、報表重算(數(shù)據(jù)--報表重算,F(xiàn)9)

發(fā)布:2010-04-27 10:47    編輯:泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關閉]