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采購物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理
應(yīng)付系統(tǒng)
一、 應(yīng)付單據(jù)
1、 發(fā)票過帳。對采購系統(tǒng)中采購的物料發(fā)票,在此進(jìn)行過帳操作。該采購必須已經(jīng)經(jīng)過入庫操作和庫存中的核算操作。雙擊發(fā)票過帳,列出相關(guān)發(fā)票信息,選中發(fā)票,點【過帳】完成過帳操作。注意:應(yīng)付發(fā)票過帳中,會提示業(yè)務(wù)日期應(yīng)該在當(dāng)前會計期間范圍內(nèi),完成本步操作前,首先在初始化模塊中,隨意錄入期初應(yīng)付單,然后對其審核,再進(jìn)入月末處理,點月末結(jié)帳,一直到上月止。
2、 其他采購單。雙擊其他采購單,進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗體,供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠,原幣金額輸入10000,付款條件001,部門采購部,經(jīng)辦人唐華清。完成錄入后審核該單。
3、 其他應(yīng)收單列表。對其他應(yīng)收單的查詢功能。
- 1賬戶收支情況分析
- 2客戶收款結(jié)算登記、審核
- 3財務(wù)管理
- 4供應(yīng)商結(jié)算付款和核銷處理
- 5銷售發(fā)票過賬務(wù)處理
- 6應(yīng)付賬款處理
- 7總賬哈明細(xì)賬分析
- 8分倉存量核算
- 9應(yīng)收帳款處理
- 10應(yīng)收款管理
- 11ERP系統(tǒng)中財務(wù)管理功能
- 12采購發(fā)票制作憑證
- 13供應(yīng)商、客戶往來款核銷處理
- 14采購物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理
- 15單客戶收款
- 16采購發(fā)票錄入和審核
- 17財務(wù)一般憑證處理
- 18銷售發(fā)票制作憑證
- 19小企業(yè)的財務(wù)軟件
- 20單廠商付款管理
- 21ERP多帳套的解決方案
- 22財務(wù)預(yù)付款管理
- 23財務(wù)憑證管理
- 24工資管理
- 25ERP總賬管理系統(tǒng)
- 26銷售收款結(jié)算單填寫處理
- 27ERP應(yīng)收款、應(yīng)付款管理
- 28憑證填寫、查詢、匯總
- 29記賬憑證賬務(wù)處理程序
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