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采購物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理

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   應(yīng)付系統(tǒng)

  一、 應(yīng)付單據(jù)

  1、 發(fā)票過帳。對采購系統(tǒng)中采購的物料發(fā)票,在此進(jìn)行過帳操作。該采購必須已經(jīng)經(jīng)過入庫操作和庫存中的核算操作。雙擊發(fā)票過帳,列出相關(guān)發(fā)票信息,選中發(fā)票,點【過帳】完成過帳操作。注意:應(yīng)付發(fā)票過帳中,會提示業(yè)務(wù)日期應(yīng)該在當(dāng)前會計期間范圍內(nèi),完成本步操作前,首先在初始化模塊中,隨意錄入期初應(yīng)付單,然后對其審核,再進(jìn)入月末處理,點月末結(jié)帳,一直到上月止。

  

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  2、 其他采購單。雙擊其他采購單,進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗體,供應(yīng)商選擇南京金陵雙層客車制造廠,原幣金額輸入10000,付款條件001,部門采購部,經(jīng)辦人唐華清。完成錄入后審核該單。

  

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  3、 其他應(yīng)收單列表。對其他應(yīng)收單的查詢功能。

發(fā)布:2008-06-22 14:36    編輯:泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]